益陽市第一中醫(yī)醫(yī)院2016年決算公開
益陽市第一中醫(yī)醫(yī)院2016年決算公開
目錄
第一部分益陽市第一中醫(yī)醫(yī)院概況
一、主要職能
二、機構設置
三、部門決算單位構成
第二部分益陽市第一中醫(yī)醫(yī)院 2016 年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分益陽市第一中醫(yī)醫(yī)院2016年度部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分益陽市第一中醫(yī)醫(yī)院單位概況
一、主要職能
防病治病,全科醫(yī)療。
二、機構設置
益陽市第一中醫(yī)醫(yī)院即原益陽市中西醫(yī)結合醫(yī)院,始建于1976年,地處益陽市蘿溪路58號(蘿溪路與秀峰東路交匯處),是我市第二家三級甲等醫(yī)院,集醫(yī)療、科研、教學、康復、預防保健為一體,系國家重點中醫(yī)醫(yī)院建設單位、湖南中醫(yī)藥大學教學基地、中南大學湘雅二醫(yī)院醫(yī)療聯(lián)盟醫(yī)院、長沙醫(yī)學院非直管附屬醫(yī)院、益陽醫(yī)專臨床實習基地;系益陽市區(qū)醫(yī)療保險、城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險、農村合作醫(yī)療及多家商業(yè)保險機構定點醫(yī)院。
醫(yī)院現(xiàn)有土地面積42畝,醫(yī)療用房35000平方米,編制床位600張,。設有康復科、針灸科、推拿科、中風病科、心血管病肺病科、腎病脾胃病科、腫瘤科、肛腸科、骨傷科、婦產科、外科、眼科、耳鼻咽喉科、重癥醫(yī)學科、麻醉科、急診科、門診部、120、名中醫(yī)工作室、血液透析室等20個臨床科室和放射科、檢驗科、病理科、功能科、藥劑科、手術室、治未病中心等7個醫(yī)技、輔助科室。其中康復科為國家級重點建設???,中風病科、針灸科、肛腸科、腎病科、骨傷科、腫瘤科、心病科為省級重點???,“治未病中心”被確定為國家級中醫(yī)“治未病”能力建設項目。中風科頭針靶向定位治療腦中風療效獨特。腔鏡技術在市內處于領先水平,輸尿管軟鏡在全市首家引進,技術成熟。關節(jié)鏡、椎間盤鏡在我院已開展近四年,深受病友贊譽。陀螺刀、PC.CIK、振國系列中醫(yī)治腫瘤在市內僅此一家。醫(yī)院擁有自主知識產權的專病制劑20余種,且性能穩(wěn)定,療效可靠。
醫(yī)院始終秉承“精誠博愛、厚德濟世”的仁愛奉獻思想和與時俱進的改革求索精神,以繼承和發(fā)揚中醫(yī)藥事業(yè)為己任,立志于救死扶傷的偉大事業(yè),盡我所能為廣大人民群眾提供最優(yōu)質、便捷、廉價的醫(yī)療服務。
三、部門決算單位構成
從決算單位構成看,益陽市第一中醫(yī)醫(yī)院屬一級預算單位。
第二部分益陽市第一中醫(yī)醫(yī)院單位2016 年度部門決算表
表1:收入支出決算總表
表2:收入決算表
表3:支出決算表
表4:財政撥款收入支出決算總表
表5:一般公共預算財政撥款支出決算表
表6:一般公共預算財政撥款基本支出決算表
表7:一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
表8:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
說明:表7無數(shù)據(jù),益陽市第一中醫(yī)醫(yī)院沒有“三公”經費收入,也沒有“三公”經費支出,故本表無數(shù)據(jù)。
表8無數(shù)據(jù),益陽市第一中醫(yī)醫(yī)院沒有政府性基金收入,也沒有政府性基金安排的支出,故本表無數(shù)據(jù)。
第三部分
益陽市第一中醫(yī)醫(yī)院2016 年度部門決算情況說明
一、關于益陽市第一中醫(yī)醫(yī)院 2016 年度收入支出決算總體情況說明
益陽市第一中醫(yī)醫(yī)院2016年度收入總計16539.68萬元,比上年同期增加516.65萬元,增長3.22%;支出總計15644.66萬元,比上年同期增加1657.28萬元,增長11.85%;。主要原因:收入增長是業(yè)務收入上漲形成的,支出增長是因為上調了工資導致的。
二、關于益陽市第一中醫(yī)醫(yī)院2016 年度收入決算情況說明
2016年度收入合計16539.68萬元,其中:財政撥款收入710.68萬元,占4.30%;事業(yè)收入15816.82萬元,占95.63%;其他收入12.18萬元,占0.07%。
三、關于益陽市第一中醫(yī)醫(yī)院2016 年度支出決算說明
2016年度支出合計15644.66萬元,其中:基本支出15575.86萬元,占99.56%;項目支出68.80萬元,占0.44%。
四、關于益陽市第一中醫(yī)醫(yī)院2016 年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
2016 年度財政撥款收入總計710.68萬元,比上年同期減少1364.22萬元,下降65.75%;財政撥款支出總計706.18萬元,比上年同期增加409.08萬元,增長137.70%。主要原因:財政撥款減少是因為2015年財政撥入了1750萬元用于全科醫(yī)生培訓基地建設,財政撥款支出增加是因為退休經費在社保發(fā)放。
五、關于益陽市第一中醫(yī)醫(yī)院2016 年度一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
(一)一般公共預算財政撥款收入支出決算總體情況。
2016 年度一般公共預算財政撥款收入總計710.68萬元,比上年同期減少1364.22萬元,下降65.75%;一般公共預算財政撥款支出總計733.98萬元,比上年同期增加436.88萬元,增長147.05%。主要原因:財政撥款減少是因為2015年財政撥入了1750萬元用于全科醫(yī)生培訓基地建設,財政撥款支出增加因為退休經費在社保發(fā)放。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算構成情況。
1.教育支出(類)教育管理事務(款)其他教育管理事務支出(項)財政撥款支出 11.95萬元。
2. 社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項)財政撥款支出 8.29萬元。
3. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)公立醫(yī)院(款)中醫(yī)(民族)醫(yī)院和其他公立醫(yī)院支出(項)財政撥款支出 636.54萬元。
4. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)醫(yī)療保障(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項)財政撥款支出 1.4萬元。
5. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)中醫(yī)藥(款)中醫(yī)(民族醫(yī))藥專項(項)財政撥款支出 62.8萬元。
6. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)計劃生育事務(款)計劃生育服務(項)財政撥款支出 5萬元。
7. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(款)其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(項)財政撥款支出 8萬元。
(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。
1.教育支出(類)教育管理事務(款)其他教育管理事務支出(項)財政撥款支出11.95萬元,主要用于醫(yī)務人員的培訓費用。
2. 社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項)財政撥款支出8.29萬元,主要用于職工死亡的撫恤金。
3. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)公立醫(yī)院(款)中醫(yī)(民族)醫(yī)院和其他公立醫(yī)院支出(項)財政撥款支出636.54萬元,主要用于人員經費和行政經費。
4. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)醫(yī)療保障(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項)財政撥款支出1.4萬元,主要用于基本養(yǎng)老保險。
5. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)中醫(yī)藥(款)中醫(yī)(民族醫(yī))藥專項(項)財政撥款支出62.8萬元,主要用于醫(yī)療業(yè)務人員的培訓費用、印刷費用。
6. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)計劃生育事務(款)計劃生育服務(項)財政撥款支出5萬元,主要用于醫(yī)療業(yè)務人員的培訓費用。
7. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(款)其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(項)財政撥款支出8萬元,主要用于醫(yī)療業(yè)務人員的培訓費用。
六、關于益陽市第一中醫(yī)醫(yī)院 2016 年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2016 年度一般公共預算財政撥款基本支出665.18萬元,其中人員經費支出345.68萬元,主要包括:基本工資、基本養(yǎng)老保險等;公用經費支出319.5萬元。主要包括:辦公費、印刷費、維修費、培訓費等。
七、關于益陽市第一中醫(yī)醫(yī)院2016 年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
益陽市第一中醫(yī)醫(yī)院沒有政府性基金收入,也沒有政府性基金安排的支出,故本表無數(shù)據(jù)。
八、關于益陽市第一中醫(yī)醫(yī)院單位2016 年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
益陽市第一中醫(yī)醫(yī)院沒有“三公”經費收入,也沒有“三公”經費支出,故本表無數(shù)據(jù)。
九、其他重要事項的情況說明
(一)預決算收支增減變化情況。
2016年預算收入303.29萬元,實際撥款710.68萬元,比預算數(shù)多407.39萬元,增長134.32%;2016年財政撥款支出數(shù)為733.98萬元,為年數(shù)預算數(shù)的242.01%。
(二)機關運行經費支出情況。
機關運行經費只針對行政單位和含參照公務員法管理的事業(yè)單位,我單位是差額事業(yè)單位,故機關運行經費支出無數(shù)據(jù)。
(三)政府采購支出情況。
政府采購支出2049萬元,其中,政府采購貨物支出2049萬元。
(四)國有資產占用情況。
2016年固定資產為16466.72萬元。
第四部分名詞解釋
一、財政撥款收入:指中央財政當年撥付的資金。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。如:中國財政雜志社的刊物發(fā)行收入,中國注冊會計師協(xié)會、中國資產評估協(xié)會、中國國債協(xié)會、中國會計學會收取的會費收入等。
三、經營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。如:中國財政雜志社廣告收入等。
四、其他收入:指除上述“財政撥款收入” 、 “事業(yè)收入” 、“經營收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工
作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十一、經營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。
十二、“三公”經費:納入中央財政預決算管理的“三公”經費,是指中央部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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